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积极履行审计监督职能
扎实做好职务犯罪预防工作

浙江省审计厅

  对职务犯罪实行标本兼治,综合治理,惩防并举,注重预防,是中央反腐倡廉的战略方针。三年来,全省各级审计机关认真贯彻落实《条例》,全面履行审计监督职能,将职务犯罪的预防工作与审计工作有机结合,注重发挥审计的建设性作用。

  全面履行审计监督职能,积极构筑职务犯罪预防屏障。在审计工作部署中,一手抓以传统财政财务收支审计为主要内容的行政执法型审计,通过审计的处理处罚、案件移送等形式对违法违规行为予以惩治;一手抓符合当前浙江实际需求的宏观服务型绩效审计,从体制、机制、制度层面查找缺陷漏洞,提出宏观性较强的审计建议。在具体落实中以防范财政、金融、资源、环境、民生等风险为主线,选择重点领域、重点单位、重点部门、重点资金进行重点审计。

  认真履行惩防职责,积极发挥审计监督指导作用。省审计厅作为依法承担《条例》贯彻落实的指导、监督机关之一,积极在以下六个方面发挥监督指导作用:一是落实和完善全部政府性资金审计工作机制,加大预算执行审计、转移支付审计和专项资金绩效审计力度,提高财政性资金管理水平和使用绩效。二是创新和深化以规范国有资本经营预算制度为重点的企业审计。重点关注企业重大经营决策、资产质量、损失浪费等问题,防止国有资产流失,提高国资运营绩效,促进企业负责人经营业绩考核制度的完善。三是持续推进以实现政府投资项目竣工决算必审制为重点的投资审计。联合省检察院开展了工程建设领域突出问题审计调查,从完善体制、机制的层面,提出整治建设领域突出问题的审计建议。四是以规范权力运行为目标,加强领导干部经济责任审计。通过审计问责和问效,促使领导干部加强党风廉政建设,树立科学发展观和正确政绩观,推动效能政府和责任政府的建设。五是强化对问题的整改落实工作。建立健全审计结果跟踪落实制度,从查出问题、揭露问题向查出问题、揭露问题、促进整改转变。六是进一步加强与纪检监察、检察机关的协调配合,建立完善审计移送处理协作配合机制。

  抓好内部审计管理工作,着力发挥内部审计工作的建设性作用。在全省各级审计机关、内审协会和各内部审计机构的共同努力下,这几年我省内部审计工作认真落实《浙江省内部审计工作规定》,内审队伍日益壮大,呈现出蓬勃发展的良好态势,为落实内部预防控制制度、应对危机防范风险、促进经济社会健康发展方面发挥了重要的作用。据不完全统计,全省已有3150多家单位设内部审计机构,从业人员达13000多人。仅2008年,全省完成内部审计项目6.75万个,查出损失浪费金额6.12亿元,增加效益18.12亿元,提出建议意见被采纳5.59万条,向司法机关移送案件59件。


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扎实做好职务犯罪预防工作
2009-11-27 48256F32002924A64825767A00464414 2 2009年11月27日 星期五