本报综合新华社消息 审计署审计长李金华6月27日报告2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时说,在审计56个中央部门,并延伸审计434个二级预算单位后,发现部门本级存在的问题金额348.53亿元,其中部门本级管理不规范问题金额331.15亿元、违法违规问题金额15.24亿元、损失浪费问题金额2.14亿元;部门所属单位存在的问题金额120.27亿元。
环保总局、烟草局、民航总局3个部门通过编制虚假项目、重复申报项目、超标准申报、多报本单位人数等方式多报多领财政资金8489.2万元。
南水北调办、海关总署等33个部门挤占挪用财政资金和其他专项资金等8.59亿元,主要用于购建办公楼、对外投资;弥补本单位日常开支、发放津贴补贴等。
供销总社、新闻出版总署等15个部门截留、少报和转移资金等3.94亿元。
卫生部、国家信息中心等12个部门存在违规收费或未严格执行非税收入管理规定的问题,涉及金额1.85亿元。
烟草局、教育部等19个部门存在预算不细化、不完整和批复不及时等问题,涉及金额190.03亿元。
此外,审计发现部门所属单位存在的问题主要是:
铁道部、广电总局等6个部门所属的9个单位采取虚列项目、虚报支出或多报人数等方式套取财政资金1404.54万元。
发展改革委、文化部等25个部门所属的92个单位挪用财政资金和其他专项资金等27.54亿元,主要用于归还借款、基本建设及对外投资;发放劳务费、津贴补贴及日常支出等。
电监会、劳动保障部等23个部门所属的33个单位采取隐瞒收入、虚列支出等方式转移资金5.91亿元,其中5.45亿元未纳入法定账册,部分用于发放职工奖金福利等。
中科院、水利部等13个部门所属的50个单位对外投资管理不严,转制不规范,少计国有资产和权益等,涉及金额22.84亿元。
农业部、国资委等11个部门所属的16个单位违规收费或未严格执行非税收入管理规定,涉及金额2.49亿元。
民航总局、信息产业部等4个部门所属的5个单位存在未经批准和超标准、超概算建设办公楼、培训中心等问题,涉及金额17.39亿元。
审计署对三九企业集团等8户中央企业审计时还发现,除损益不实问题依然存在外,这些企业还突出存在决策失误、管理不善问题。
报告显示,抽查8户企业的338项决策事项发现,因违反决策程序、决策失误和管理不善等,造成损失或潜在损失54.87亿元、国有资产流失13.75亿元。